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1-1000: | ISO系列認證 |
費用: | 含咨詢費認證費 |
全國: | 咨詢上門 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-09-11 16:58 |
最后更新: | 2024-09-11 16:58 |
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在 ISO9001 認證審核過程中,需要重點關(guān)注以下方面:
一、文件與記錄
文件控制
確保質(zhì)量管理體系文件的完整性、準確性和有效性。包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等,文件應(yīng)經(jīng)過審批、發(fā)放、更新和回收管理規(guī)范。
檢查文件的版本控制,確?,F(xiàn)場使用的文件為最新版本。
記錄管理
審核各類質(zhì)量記錄的真實性、完整性和可追溯性。如檢驗記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄等。
確認記錄的保存期限符合要求,存儲方式便于檢索。
二、領(lǐng)導(dǎo)作用
高層領(lǐng)導(dǎo)承諾
考查高層領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系的重視程度,是否制定明確的質(zhì)量方針和目標,并在企業(yè)內(nèi)部進行傳達和溝通。
了解高層領(lǐng)導(dǎo)為質(zhì)量管理體系提供的資源支持,包括人力、財力、物力等方面。
管理者代表職責履行
確認管理者代表是否被明確任命,其職責和權(quán)限是否清晰。
檢查管理者代表在質(zhì)量管理體系建立、實施和保持過程中的工作成效,如組織內(nèi)部審核、推動管理評審等。
三、資源管理
人力資源
審核人員的招聘、培訓(xùn)、考核和評價機制是否健全。確保關(guān)鍵崗位人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。
檢查培訓(xùn)計劃的制定和實施情況,培訓(xùn)效果的評估是否有效。
基礎(chǔ)設(shè)施
考查企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公設(shè)施等是否滿足生產(chǎn)和質(zhì)量管理的要求。
確認設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃和執(zhí)行情況,設(shè)備的校準和檢定是否符合規(guī)定。
四、產(chǎn)品實現(xiàn)
產(chǎn)品策劃
審查產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程是否符合標準要求,包括設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證和確認等環(huán)節(jié)。
了解新產(chǎn)品開發(fā)的策劃和管理,確保產(chǎn)品滿足市場需求和客戶要求。
采購管理
審核供應(yīng)商的選擇、評價和管理程序是否規(guī)范。確保采購的原材料和零部件符合質(zhì)量要求。
檢查采購合同的執(zhí)行情況,進貨檢驗的控制是否有效。
生產(chǎn)過程控制
考查生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況,作業(yè)指導(dǎo)書是否得到有效遵守。
確認生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程和特殊過程的控制措施是否得當。
檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理、標識和可追溯性管理是否到位。
檢驗與測試
審核檢驗標準和方法是否明確,檢驗人員是否具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)。
確認進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗的執(zhí)行情況,不合格品的控制是否嚴格。
五、測量、分析與改進
內(nèi)部審核
檢查內(nèi)部審核計劃的制定和實施情況,審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要素和部門。
確認審核發(fā)現(xiàn)的不符合項是否得到及時整改,審核報告是否準確完整。
管理評審
考查管理評審的輸入和輸出內(nèi)容是否全面,是否對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評價。
確認管理評審提出的改進措施是否得到落實。
數(shù)據(jù)分析
審核企業(yè)是否對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行收集、分析和應(yīng)用,以支持決策和持續(xù)改進。
檢查數(shù)據(jù)分析的方法和工具是否恰當,分析結(jié)果是否用于改進質(zhì)量管理體系。
持續(xù)改進
了解企業(yè)是否建立了持續(xù)改進的機制,鼓勵員工提出改進建議。
確認改進項目的實施情況和效果,是否實現(xiàn)了預(yù)期的目標。